“फॉर्म GST TRAN-1 को कैसे फाइल करें” पर ब्लॉग पोस्ट की हमारी श्रृंखला में, हमने भाग-1 से भाग -5 में विभिन्न व्यावसायिक परिदृश्यों के बारे में चर्चा की है इस ब्लॉग में, हम निम्नलिखित के बारे में चर्चा करेंगे:

  • फार्म GST TRAN-1 की तालिका 8 की प्राप्यता
  • फॉर्म GST TRAN -1 की तालिका 8 कैसे भरें

GST TRAN-1 की तालिका 8 की प्रयोज्यता

सर्विस टैक्स के मौजूदा शासनकाल में, सेवा प्रदाता को केंद्रीयकृत पंजीकरण जारी किया गया था और यही पैन इंडिया ऑपरेशन के लिए भी पंजीकरण लागू था। इसी तरह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत कुछ अधिसूचित सिनेरियो के लिए केंद्रीयकृत पंजीकरण की अवधारणा उपलब्ध थी।

GST में, व्यवसायों को हर राज्य में पंजीकृत होना जरूरी है जहां से बाहरी आपूर्ति की जाती है। अब, इन सभी व्यवसायों ने जो सभी भारत के कार्यों के लिए पहले के शासन के तहत केंद्रीयकृत पंजीकरण किया था, उन्हें उसी PAN के तहत कई राज्यवार पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे मामले में, केन्द्रीय इकाई के CENVAT क्रेडिट को अन्य राज्यों में पंजीकृत किसी भी यूनिट को उसी PAN के साथ GST के तहत स्थानांतरित करने की अनुमति है। ऐसे परिदृश्यों में, GST TRAN-1 की तालिका 8 लागू है और स्थानांतरित किए जाने वाले सेनवैट क्रेडिट के विवरण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए, बैंगलोर, कर्नाटक में स्थित A-ONE एजेंसी कर्नाटक और महाराष्ट्र में अपने ग्राहकों को विज्ञापन सेवा प्रदान कर रही है और कर्नाटक में बैंगलोर में एक केंद्रीय सेवा कर पंजीकरण है। अब, GST के तहत, कर्नाटक और महाराष्ट्र से सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं, इसलिए उन्हें एक ही PAN के तहत दोनों राज्यों में अलग से पंजीकरण कराने की जरूरत है और अगर वे चुनते हैं तो CENVAT क्रेडिट महाराष्ट्र इकाई में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे मामले में, A-ONE एजेंसी को GST TRAN-1 की तालिका 8 दर्ज करनी होगी।

GST TRAN-1 की तालिका 8 कैसे फाइल करें

फॉर्म GST TRAN-1की तालिका 8 में, आपको नीचे दी गई छवि में दिखाए गए अनुसार रिसीवर-वार विवरण दर्ज करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक ही पैन के तहत पंजीकृत 3 शाखाओं के लिए CENVAT क्रेडिट को स्थानांतरित किया है, तो आपको शाखाओं के GSTIN-वार विवरण प्रदान करना होगा।

details-branches

उपरोक्त तालिका में, निम्न विवरण दर्ज करने की आवश्यकता है:

  • पहले के शासन के तहत केंद्रीकृत पंजीकरण संख्या दर्ज करें उदाहरण के लिए, सेवा कर पंजीकरण संख्या
  • आखिरी अवधि का उल्लेख करें, जिसके लिए अंतिम रिटर्न दाखिल किया गया था और रिटर्न दाखिल करने की तिथि
  • पिछले रिटर्न से बचे हुए शेष CENVAT क्रेडिट का उल्लेख करें
  • सेंट्रल टैक्स के ITC के रिसीवर के GSTIN (उसी PAN) में, अपनी शाखा के GSTIN का उल्लेख करें जिसमें क्रेडिट का हस्तांतरण किया गया था।
  • उस दस्तावेज की तिथि के साथ चालान या दस्तावेज़ संदर्भ संख्या का उल्लेख करें, जिसके माध्यम से क्रेडिट को स्थानांतरित किया गया और ITC की राशि को तबादला किया गया।

GST Portal में उपरोक्त विवरण के साथ ट्रॅन -1 को दर्ज करने के लिए कदम

    • जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें और सेवाओं पर जाएं – & gt; रिटर्न – & gt; संक्रमण रूपों
    • फॉर्म जीएसटी ट्रॅन -1 की तालिका 8 पर क्लिक करें
    • पृष्ठ के नीचे उपलब्ध ‘विवरण जोड़ें’ विकल्प पर क्लिक करें। तालिका का विवरण नीचे दिखाए अनुसार उपलब्ध होगा:

how to file gst tran-1

ऊपर बताए गए अनुसार आपको मैन्युअल रूप से विवरण दर्ज करना होगा। अगर आपने एक ही PAN के तहत पंजीकृत एक से अधिक यूनिट को CENVAT क्रेडिट बांट दिया है, तो आपको यूनिट के अनुसार विवरण देना होगा।

उदाहरण के लिए, आपने बेंगलुरु, कर्नाटक में तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्थित इकाइयों में स्थित यूनिट के CENVAT क्रेडिट को वितरित किया है। मान लीजिए, बैंगलोर इकाई में उपलब्ध CENVAT क्रेडिट 60,000 रुपये था, जिसमें से 15,000 तमिलनाडु में यूनिट को स्थानांतरित कर दिया गया था और 20,000 रुपये महाराष्ट्र इकाई में स्थानांतरित कर दिए गए थे।

उपरोक्त मामले में, आपको ट्रांसफर CENVAT क्रेडिट के यूनिट-वार विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है I.e. महाराष्ट्र और तमिलनाडु के GSTIN-वार विवरण। पोर्टल में GSTIN-वार विवरण जोड़ने के लिए, यूनिट को हस्तांतरित किए गए CENVAT क्रेडिट के विवरणों को सहेजने के बाद, दूसरे यूनिट का विवरण कैप्चर करने के लिए ‘विवरण जोड़ें’ पर क्लिक करें।

CENTRAL TAX ट्रांस्फर किया गया ITC में प्राप्त की गई राशि, संबंधित इकाइयों के e-क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी। उपर्युक्त उदाहरण में, 15,000 रुपये और 20,000 रुपये को क्रमशः तमिलनाडु और महाराष्ट्र इकाइयों में जमा किया जाएगा। दूसरी तरफ, कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित यूनिट से 35,000 रुपये (15,000 + 20,000) कम हो जाएंगे।

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Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.